Dados do Empenho:

Número:25070012

Valor Total do Empenho:R$ 749.052,36

Valor Total Liquidado:R$ 281.150,97

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:25070012.003

Valor Total da Liquidação:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 48.000,00

Pagamento de Restos a Pagar 01030023

Pago em: 01/03/2024

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LTDA (35.864.328/0001-30)

Valor Total: R$ 50.000,00

Valor do ISS: R$ 2.000,00

Valor Líquido Pago: R$ 48.000,00


Histórico:

NF 978 REF NOV/2023