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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 01030023
Número:25070012
Valor Total do Empenho:R$ 749.052,36
Valor Total Liquidado:R$ 281.150,97
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:25070012.003
Valor Total da Liquidação:R$ 50.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 48.000,00
Pagamento de Restos a Pagar 01030023
Pago em: 01/03/2024Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Credor: M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LTDA (35.864.328/0001-30)
Valor Total: R$ 50.000,00
Valor do ISS: R$ 2.000,00
Valor Líquido Pago: R$ 48.000,00
Histórico:
NF 978 REF NOV/2023