Dados do Empenho:

Número:03100129

Valor Total do Empenho:R$ 113.955,74

Valor Total Liquidado:R$ 112.894,94

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.060,80

Dados da Liquidação:

Número:03100129.002

Valor Total da Liquidação:R$ 57.648,48

Valor Total Liquidado:R$ 50.730,66

Pagamento de Restos a Pagar 19010105

Pago em: 19/01/2023

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 12 - Locação de máquinas e equipamentos

Credor: ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (14.634.195/0001-36)

Valor Total: R$ 57.648,48

Valor do INSS: R$ 1.268,27

Valor do ISS: R$ 2.882,42

Valor do IRRF: R$ 2.767,13

Valor Líquido Pago: R$ 50.730,66


Histórico: