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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 19010105
Número:03100129
Valor Total do Empenho:R$ 113.955,74
Valor Total Liquidado:R$ 112.894,94
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.060,80
Número:03100129.002
Valor Total da Liquidação:R$ 57.648,48
Valor Total Liquidado:R$ 50.730,66
Pagamento de Restos a Pagar 19010105
Pago em: 19/01/2023Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa 12 - Locação de máquinas e equipamentos
Credor: ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (14.634.195/0001-36)
Valor Total: R$ 57.648,48
Valor do INSS: R$ 1.268,27
Valor do ISS: R$ 2.882,42
Valor do IRRF: R$ 2.767,13
Valor Líquido Pago: R$ 50.730,66
Histórico: