Dados do Empenho:

Número:01120275

Valor Total do Empenho:R$ 445.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 444.858,95

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 141,05

Dados da Liquidação:

Número:01120275.001

Valor Total da Liquidação:R$ 17.424,94

Valor Total Liquidado:R$ 17.424,94

Pagamento de Restos a Pagar 01030048

Pago em: 01/03/2024

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 90 - SERVICOS DE PUBLICIDADE

Credor: S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)

Valor Total: R$ 17.424,94

Valor Líquido Pago: R$ 17.424,94


Histórico:

NF 8730 REF DEZ/2023