Dados do Empenho:

Número:19060020

Valor Total do Empenho:R$ 140.500,80

Valor Total Liquidado:R$ 134.448,55

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 52,25

Dados da Liquidação:

Número:19060020.012

Valor Total da Liquidação:R$ 3.562,50

Valor Total Liquidado:R$ 3.562,50

Pagamento de Restos a Pagar 01030050

Pago em: 01/03/2024

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 90 - SERVICOS DE PUBLICIDADE

Credor: S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)

Valor Total: R$ 3.562,50

Valor Líquido Pago: R$ 3.562,50


Histórico:

NF 8693 REF NOV/2023