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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 01030050
Número:19060020
Valor Total do Empenho:R$ 140.500,80
Valor Total Liquidado:R$ 134.448,55
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 52,25
Número:19060020.012
Valor Total da Liquidação:R$ 3.562,50
Valor Total Liquidado:R$ 3.562,50
Pagamento de Restos a Pagar 01030050
Pago em: 01/03/2024Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 90 - SERVICOS DE PUBLICIDADE
Credor: S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)
Valor Total: R$ 3.562,50
Valor Líquido Pago: R$ 3.562,50
Histórico:
NF 8693 REF NOV/2023