Dados do Empenho:

Número:02050119

Valor Total do Empenho:R$ 429.568,51

Valor Total Liquidado:R$ 429.568,51

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02050119.004

Valor Total da Liquidação:R$ 56.598,62

Valor Total Liquidado:R$ 51.674,55

Pagamento de Restos a Pagar 01030062

Pago em: 01/03/2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: P&J CONSTRUTORA LTDA – EPP (22.743.719/0001-55)

Valor Total: R$ 56.598,62

Valor do INSS: R$ 3.112,92

Valor do ISS: R$ 1.131,97

Valor do IRRF: R$ 679,18

Valor Líquido Pago: R$ 51.674,55


Histórico:

NF 198 REF DEZ/2023