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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 01030062
Número:02050119
Valor Total do Empenho:R$ 429.568,51
Valor Total Liquidado:R$ 429.568,51
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02050119.004
Valor Total da Liquidação:R$ 56.598,62
Valor Total Liquidado:R$ 51.674,55
Pagamento de Restos a Pagar 01030062
Pago em: 01/03/2024Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Credor: P&J CONSTRUTORA LTDA – EPP (22.743.719/0001-55)
Valor Total: R$ 56.598,62
Valor do INSS: R$ 3.112,92
Valor do ISS: R$ 1.131,97
Valor do IRRF: R$ 679,18
Valor Líquido Pago: R$ 51.674,55
Histórico:
NF 198 REF DEZ/2023