Dados do Empenho:

Número:01120226

Valor Total do Empenho:R$ 2.670,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.670,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01120226.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.670,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.637,96

Pagamento de Restos a Pagar 17030048

Pago em: 17/03/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 22 - Material de limpeza e produtos de higienização

Credor: GB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA (10.782.385/0001-40)

Valor Total: R$ 2.670,00

Valor do IRRF: R$ 32,04

Valor Líquido Pago: R$ 2.637,96


Histórico:

NF 5466 REF DEZ/2022