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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 17030048
Número:01120226
Valor Total do Empenho:R$ 2.670,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.670,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01120226.001
Valor Total da Liquidação:R$ 2.670,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.637,96
Pagamento de Restos a Pagar 17030048
Pago em: 17/03/2023Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Sub-elemento de Despesa 22 - Material de limpeza e produtos de higienização
Credor: GB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA (10.782.385/0001-40)
Valor Total: R$ 2.670,00
Valor do IRRF: R$ 32,04
Valor Líquido Pago: R$ 2.637,96
Histórico:
NF 5466 REF DEZ/2022