Dados do Empenho:

Número:04070013

Valor Total do Empenho:R$ 123.110,00

Valor Total Liquidado:R$ 95.810,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 27.300,00

Dados da Liquidação:

Número:04070013.001

Valor Total da Liquidação:R$ 95.810,00

Valor Total Liquidado:R$ 94.639,12

Pagamento de Restos a Pagar 12010124

Pago em: 12/01/2023

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 05 - Serviços técnicos profissionais

Credor: TECHPROJ CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI (41.595.380/0001-31)

Valor Total: R$ 95.810,00

Valor do IRRF: R$ 1.170,88

Valor Líquido Pago: R$ 94.639,12


Histórico: