Dados do Empenho:

Número:02020044

Valor Total do Empenho:R$ 924.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 924.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02020044.014

Valor Total da Liquidação:R$ 72.000,07

Valor Total Liquidado:R$ 68.954,26

Pagamento de Restos a Pagar 20030193

Pago em: 20/03/2024

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Sub-elemento de Despesa 99 - Outras Obras e instalações

Credor: BOSS CONSTRUCOES EIRELI (24.866.458/0001-96)

Valor Total: R$ 72.000,07

Valor do ISS: R$ 3.045,81

Valor Líquido Pago: R$ 68.954,26


Histórico:

NF 0697 REF JAN/2024