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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 20030194
Número:01080159
Valor Total do Empenho:R$ 173.119,58
Valor Total Liquidado:R$ 173.119,58
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01080159.002
Valor Total da Liquidação:R$ 11.806,08
Valor Total Liquidado:R$ 11.806,08
Pagamento de Restos a Pagar 20030194
Pago em: 20/03/2024Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Sub-elemento de Despesa 99 - Outras Obras e instalações
Credor: BOSS CONSTRUCOES EIRELI (24.866.458/0001-96)
Valor Total: R$ 11.806,08
Valor Líquido Pago: R$ 11.806,08
Histórico:
NF 0697 REF JAN/2024