Dados do Empenho:

Número:01080159

Valor Total do Empenho:R$ 173.119,58

Valor Total Liquidado:R$ 173.119,58

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01080159.002

Valor Total da Liquidação:R$ 11.806,08

Valor Total Liquidado:R$ 11.806,08

Pagamento de Restos a Pagar 20030194

Pago em: 20/03/2024

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Sub-elemento de Despesa 99 - Outras Obras e instalações

Credor: BOSS CONSTRUCOES EIRELI (24.866.458/0001-96)

Valor Total: R$ 11.806,08

Valor Líquido Pago: R$ 11.806,08


Histórico:

NF 0697 REF JAN/2024