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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 21030009
Número:01090162
Valor Total do Empenho:R$ 98.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 98.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01090162.004
Valor Total da Liquidação:R$ 24.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 22.589,00
Pagamento de Restos a Pagar 21030009
Pago em: 21/03/2024Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 06 - LOCACAO DE SOFTWARES
Credor: INTERSOL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. (10.502.804/0001-42)
Valor Total: R$ 24.500,00
Valor do ISS: R$ 735,00
Valor do IRRF: R$ 1.176,00
Valor Líquido Pago: R$ 22.589,00
Histórico:
NF 1862 REF DEZ/2023