- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 12010127
Número:01090149
Valor Total do Empenho:R$ 65.099,16
Valor Total Liquidado:R$ 17.049,78
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 48.049,38
Número:01090149.008
Valor Total da Liquidação:R$ 8.249,78
Valor Total Liquidado:R$ 7.235,05
Pagamento de Restos a Pagar 12010127
Pago em: 12/01/2023Unidade Orçamentária 0810 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa 14 - Locação bens móveis e outras naturezas e intangíveis
Credor: FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)
Valor Total: R$ 8.249,78
Valor do INSS: R$ 453,74
Valor do ISS: R$ 165,00
Valor do IRRF: R$ 395,99
Valor Líquido Pago: R$ 7.235,05
Histórico: