Dados do Empenho:

Número:26050007

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 82.907,87

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 417.092,13

Dados da Liquidação:

Número:26050007.001

Valor Total da Liquidação:R$ 82.907,87

Valor Total Liquidado:R$ 74.451,27

Pagamento de Restos a Pagar 16010026

Pago em: 16/01/2023

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1700000000 - Outros Convênios da União

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Sub-elemento de Despesa 91 - Obras em andamento

Credor: A C CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (11.685.502/0001-10)

Valor Total: R$ 82.907,87

Valor do INSS: R$ 5.471,92

Valor do ISS: R$ 1.989,79

Valor do IRRF: R$ 994,89

Valor Líquido Pago: R$ 74.451,27


Histórico: