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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 27030048
Número:15120024
Valor Total do Empenho:R$ 3.060,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.060,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:15120024.001
Valor Total da Liquidação:R$ 3.060,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.060,00
Pagamento de Restos a Pagar 27030048
Pago em: 27/03/2024Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO
Credor: CLINICA DR GERVASIO FIALHO COLARES S/C LTDA (01.633.793/0001-49)
Valor Total: R$ 3.060,00
Valor Líquido Pago: R$ 3.060,00
Histórico:
NF 1088 REF DEZ/2023