Dados do Empenho:

Número:03010363

Valor Total do Empenho:R$ 430.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 29.057,97

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 400.942,03

Dados da Liquidação:

Número:03010363.001

Valor Total da Liquidação:R$ 29.057,97

Valor Total Liquidado:R$ 28.945,03

Pagamento de Restos a Pagar 19010140

Pago em: 19/01/2023

Unidade Orçamentária 0301 - Secretaria de Governo

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Sub-elemento de Despesa 02 - Contribuições previdenciárias - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 29.057,97

Valor Líquido Pago: R$ 28.945,03


Histórico: