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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 19010141
Número:30090006
Valor Total do Empenho:R$ 15.124,25
Valor Total Liquidado:R$ 15.124,25
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:30090006.001
Valor Total da Liquidação:R$ 15.124,25
Valor Total Liquidado:R$ 14.785,43
Pagamento de Restos a Pagar 19010141
Pago em: 19/01/2023Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
Sub-elemento de Despesa 02 - Contribuições previdenciárias - INSS
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 15.124,25
Valor Líquido Pago: R$ 14.785,43
Histórico: