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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 02040017
Número:01120196
Valor Total do Empenho:R$ 460.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 100.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01120196.002
Valor Total da Liquidação:R$ 70.063,71
Valor Total Liquidado:R$ 63.968,18
Pagamento de Restos a Pagar 02040017
Pago em: 02/04/2024Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Credor: SOLIDA ENGENHARIA LTDA (14.108.584/0001-28)
Valor Total: R$ 70.063,71
Valor do INSS: R$ 3.853,50
Valor do ISS: R$ 1.401,27
Valor do IRRF: R$ 840,76
Valor Líquido Pago: R$ 63.968,18
Histórico:
01/2024