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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 17010050
Número:01040126
Valor Total do Empenho:R$ 128.649,68
Valor Total Liquidado:R$ 7.798,58
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 103.032,39
Número:01040126.047
Valor Total da Liquidação:R$ 1.260,54
Valor Total Liquidado:R$ 1.260,54
Pagamento de Restos a Pagar 17010050
Pago em: 17/01/2023Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Sub-elemento de Despesa 39 - Material p/ manutenção de veículos
Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Valor Total: R$ 1.260,54
Valor Líquido Pago: R$ 1.260,54
Histórico:
Ref NF 3863