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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 10040032
Número:01030212
Valor Total do Empenho:R$ 2.350,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.350,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento de Restos a Pagar 10040032
Pago em: 10/04/2024Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
Credor: DEMONTIER BASTOS SERAFIM ME (17.326.621/0001-62)
Valor Total: R$ 235,00
Valor Líquido Pago: R$ 235,00
Histórico:
NF 986 REF DEZ/2023