Dados do Empenho:

Número:01090120

Valor Total do Empenho:R$ 369.432,15

Valor Total Liquidado:R$ 369.432,15

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01090120.004

Valor Total da Liquidação:R$ 83.465,50

Valor Total Liquidado:R$ 79.959,94

Pagamento de Restos a Pagar 17010069

Pago em: 17/01/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 05 - Serviços técnicos profissionais

Credor: ATENDIMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (05.977.161/0004-04)

Valor Total: R$ 83.465,50

Valor do ISS: R$ 2.503,97

Valor do IRRF: R$ 1.001,59

Valor Líquido Pago: R$ 79.959,94


Histórico:

Ref NF 0229