- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 11040135
Número:02010696
Valor Total do Empenho:R$ 4.063,66
Valor Total Liquidado:R$ 4.063,66
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento de Restos a Pagar 11040135
Pago em: 11/04/2024Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Credor: QUEIROZ SAUDE AMBIENTAL E SERVICOS LTDA (00.281.377/0001-66)
Valor Total: R$ 738,11
Valor do ISS: R$ 67,89
Valor Líquido Pago: R$ 670,22
Histórico:
dez/2023