Dados do Empenho:

Número:02010696

Valor Total do Empenho:R$ 4.063,66

Valor Total Liquidado:R$ 4.063,66

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010696.003

Valor Total da Liquidação:R$ 738,11

Valor Total Liquidado:R$ 670,22

Pagamento de Restos a Pagar 11040135

Pago em: 11/04/2024

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Credor: QUEIROZ SAUDE AMBIENTAL E SERVICOS LTDA (00.281.377/0001-66)

Valor Total: R$ 738,11

Valor do ISS: R$ 67,89

Valor Líquido Pago: R$ 670,22


Histórico:

dez/2023