- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 20030003
Número:27090013
Valor Total do Empenho:R$ 19.800,00
Valor Total Liquidado:R$ 19.750,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 49,50
Número:27090013.001
Valor Total da Liquidação:R$ 19.750,50
Valor Total Liquidado:R$ 19.513,49
Pagamento de Restos a Pagar 20030003
Pago em: 20/03/2023Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Sub-elemento de Despesa 05 - Material de saúde para distribuição gratuita
Credor: SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (05.329.222/0001-76)
Valor Total: R$ 19.750,50
Valor do IRRF: R$ 237,01
Valor Líquido Pago: R$ 19.513,49
Histórico:
NF 216145 REF DEZ/2022