Dados do Empenho:

Número:13070011

Valor Total do Empenho:R$ 700.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 700.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:13070011.008

Valor Total da Liquidação:R$ 37.606,20

Valor Total Liquidado:R$ 36.101,95

Pagamento de Restos a Pagar 11040281

Pago em: 11/04/2024

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1700000000 - Outros Convênios da União

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Sub-elemento de Despesa 91 - Obras em andamento

Credor: CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI (00.611.868/0001-28)

Valor Total: R$ 37.606,20

Valor do ISS: R$ 1.504,25

Valor Líquido Pago: R$ 36.101,95


Histórico: