Dados do Empenho:

Número:13040006

Valor Total do Empenho:R$ 38.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 38.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:13040006.003

Valor Total da Liquidação:R$ 19.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 18.772,00

Pagamento de Restos a Pagar 12040074

Pago em: 12/04/2024

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI (13.414.166/0001-04)

Valor Total: R$ 19.000,00

Valor do IRRF: R$ 228,00

Valor Líquido Pago: R$ 18.772,00


Histórico:

NF 9365 REF AGOSTO/2023