Dados do Empenho:

Número:01110186

Valor Total do Empenho:R$ 78.480,55

Valor Total Liquidado:R$ 71.630,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.850,55

Dados da Liquidação:

Número:01110186.010

Valor Total da Liquidação:R$ 2.675,25

Valor Total Liquidado:R$ 2.675,25

Pagamento de Restos a Pagar 30010052

Pago em: 30/01/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 24 - Material p/ manutenção de bens imóveis

Credor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)

Valor Total: R$ 2.675,25

Valor Líquido Pago: R$ 2.675,25


Histórico:

Ref NF 2099