Dados do Empenho:

Número:01070068

Valor Total do Empenho:R$ 90.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 90.152,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 47,20

Dados da Liquidação:

Número:01070068.001

Valor Total da Liquidação:R$ 44.948,60

Valor Total Liquidado:R$ 44.409,22

Pagamento de Restos a Pagar 20030020

Pago em: 20/03/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Sub-elemento de Despesa 05 - Material de saúde para distribuição gratuita

Credor: T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA (08.077.211/0001-34)

Valor Total: R$ 44.948,60

Valor do IRRF: R$ 539,38

Valor Líquido Pago: R$ 44.409,22


Histórico:

NF 81785 REF SET/2022