Dados do Empenho:

Número:06110011

Valor Total do Empenho:R$ 25.892,97

Valor Total Liquidado:R$ 14.696,01

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.198,86

Dados da Liquidação:

Número:06110011.003

Valor Total da Liquidação:R$ 4.198,86

Valor Total Liquidado:R$ 3.682,39

Pagamento de Restos a Pagar 19040154

Pago em: 19/04/2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)

Valor Total: R$ 4.198,86

Valor do INSS: R$ 230,94

Valor do ISS: R$ 83,98

Valor do IRRF: R$ 201,55

Valor Líquido Pago: R$ 3.682,39


Histórico: