- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 18010125
Número:06010003
Valor Total do Empenho:R$ 744.877,14
Valor Total Liquidado:R$ 236,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 497.592,16
Pagamento de Restos a Pagar 18010125
Pago em: 18/01/2023Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa 12 - Locação de máquinas e equipamentos
Credor: LOCMED HOSPITALAR LTDA (04.238.951/0001-54)
Valor Total: R$ 236,40
Valor Líquido Pago: R$ 236,40
Histórico:
Ref NF 35850