- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 13010088
Número:06090011
Valor Total do Empenho:R$ 29.017,80
Valor Total Liquidado:R$ 29.017,80
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:06090011.016
Valor Total da Liquidação:R$ 1.226,48
Valor Total Liquidado:R$ 1.226,48
Pagamento de Restos a Pagar 13010088
Pago em: 13/01/2023Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Sub-elemento de Despesa 39 - Material p/ manutenção de veículos
Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Valor Total: R$ 1.226,48
Valor Líquido Pago: R$ 1.226,48
Histórico:
Ref NF 3919