Dados do Empenho:

Número:06090013

Valor Total do Empenho:R$ 34.128,04

Valor Total Liquidado:R$ 3.157,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.528,85

Dados da Liquidação:

Número:06090013.007

Valor Total da Liquidação:R$ 429,67

Valor Total Liquidado:R$ 408,19

Pagamento de Restos a Pagar 17010078

Pago em: 17/01/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 19 - Manutenção e conservação de veículos

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 429,67

Valor do ISS: R$ 21,48

Valor Líquido Pago: R$ 408,19


Histórico:

Ref NF 2871