- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 17010078
Número:06090013
Valor Total do Empenho:R$ 34.128,04
Valor Total Liquidado:R$ 3.157,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.528,85
Pagamento de Restos a Pagar 17010078
Pago em: 17/01/2023Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa 19 - Manutenção e conservação de veículos
Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Valor Total: R$ 429,67
Valor do ISS: R$ 21,48
Valor Líquido Pago: R$ 408,19
Histórico:
Ref NF 2871