- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 22040094
Número:01060071
Valor Total do Empenho:R$ 1.359,12
Valor Total Liquidado:R$ 1.139,06
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 220,06
Pagamento de Restos a Pagar 22040094
Pago em: 22/04/2024Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 77 - VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA
Credor: CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA (04.617.596/0001-24)
Valor Total: R$ 142,38
Valor do ISS: R$ 7,12
Valor do IRRF: R$ 6,83
Valor Líquido Pago: R$ 128,43
Histórico:
NF 3489972 REF DEZ/2023