Dados do Empenho:

Número:01060071

Valor Total do Empenho:R$ 1.359,12

Valor Total Liquidado:R$ 1.139,06

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 220,06

Dados da Liquidação:

Número:01060071.007

Valor Total da Liquidação:R$ 142,38

Valor Total Liquidado:R$ 128,43

Pagamento de Restos a Pagar 22040094

Pago em: 22/04/2024

Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 77 - VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA

Credor: CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA (04.617.596/0001-24)

Valor Total: R$ 142,38

Valor do ISS: R$ 7,12

Valor do IRRF: R$ 6,83

Valor Líquido Pago: R$ 128,43


Histórico:

NF 3489972 REF DEZ/2023