Dados do Empenho:

Número:01080177

Valor Total do Empenho:R$ 44.355,60

Valor Total Liquidado:R$ 8.871,12

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 35.484,48

Dados da Liquidação:

Número:01080177.005

Valor Total da Liquidação:R$ 8.871,12

Valor Total Liquidado:R$ 8.445,31

Pagamento de Restos a Pagar 18010091

Pago em: 18/01/2023

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 58 - Serviços de Telecomunicações

Credor: V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP E SUPR DE INFORMATICA LTD (18.318.957/0001-46)

Valor Total: R$ 8.871,12

Valor do IRRF: R$ 425,81

Valor Líquido Pago: R$ 8.445,31


Histórico: