Dados do Empenho:

Número:22080009

Valor Total do Empenho:R$ 27.690,00

Valor Total Liquidado:R$ 27.690,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:22080009.001

Valor Total da Liquidação:R$ 27.690,00

Valor Total Liquidado:R$ 27.357,72

Pagamento de Restos a Pagar 20030062

Pago em: 20/03/2023

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Sub-elemento de Despesa 42 - Mobiliário em geral

Credor: GB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA (10.782.385/0001-40)

Valor Total: R$ 27.690,00

Valor do IRRF: R$ 332,28

Valor Líquido Pago: R$ 27.357,72


Histórico:

NF 5185 REF NOV/2022