Dados do Empenho:

Número:01110115

Valor Total do Empenho:R$ 200.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 200.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01110115.001

Valor Total da Liquidação:R$ 147.945,63

Valor Total Liquidado:R$ 129.740,23

Pagamento de Restos a Pagar 13010089

Pago em: 13/01/2023

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização

Sub-elemento de Despesa 99 - Outras despesa pessoal contr. tercerizad

Credor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)

Valor Total: R$ 147.945,63

Valor do ISS: R$ 10.403,08

Valor do IRRF: R$ 7.802,32

Valor Líquido Pago: R$ 129.740,23


Histórico: