Dados do Empenho:

Número:01080055

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 430.870,45

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01080055.004

Valor Total da Liquidação:R$ 59.730,33

Valor Total Liquidado:R$ 54.533,80

Pagamento de Restos a Pagar 06050019

Pago em: 06/05/2024

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1700000000 - Outros Convênios da União

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: CONSTRUCOES E LOCACOES ANSA EIRELI (01.316.772/0001-08)

Valor Total: R$ 59.730,33

Valor do INSS: R$ 3.285,16

Valor do ISS: R$ 1.194,61

Valor do IRRF: R$ 716,76

Valor Líquido Pago: R$ 54.533,80


Histórico:

NF 246 REF NOV/2023