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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 06050019
Número:01080055
Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 430.870,45
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01080055.004
Valor Total da Liquidação:R$ 59.730,33
Valor Total Liquidado:R$ 54.533,80
Pagamento de Restos a Pagar 06050019
Pago em: 06/05/2024Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1700000000 - Outros Convênios da União
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Credor: CONSTRUCOES E LOCACOES ANSA EIRELI (01.316.772/0001-08)
Valor Total: R$ 59.730,33
Valor do INSS: R$ 3.285,16
Valor do ISS: R$ 1.194,61
Valor do IRRF: R$ 716,76
Valor Líquido Pago: R$ 54.533,80
Histórico:
NF 246 REF NOV/2023