- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 21030042
Número:03100093
Valor Total do Empenho:R$ 1.224.161,31
Valor Total Liquidado:R$ 772.192,94
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 451.968,37
Número:03100093.003
Valor Total da Liquidação:R$ 230.613,38
Valor Total Liquidado:R$ 226.001,11
Pagamento de Restos a Pagar 21030042
Pago em: 21/03/2023Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Sub-elemento de Despesa 91 - Obras em andamento
Credor: MSI ENGENHARIA LTDA (29.578.381/0001-72)
Valor Total: R$ 230.613,38
Valor do ISS: R$ 4.612,27
Valor Líquido Pago: R$ 226.001,11
Histórico:
nf 0047 competência: dezembro/2022