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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 24040147
Número:13120001
Valor Total do Empenho:R$ 210.509,76
Valor Total Liquidado:R$ 210.509,76
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:13120001.001
Valor Total da Liquidação:R$ 210.509,76
Valor Total Liquidado:R$ 210.509,76
Pagamento de Restos a Pagar 24040147
Pago em: 24/04/2024Unidade Orçamentária 1920 - FUNDAÇÃO DE CULTURA
Fonte 2899000000 - Outros Recursos Vinculados
Elemento de Despesa 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Sub-elemento de Despesa 07 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER CULTURAL
Credor: UNIAO JUNINA DO CEARA (20.188.152/0001-77)
Valor Total: R$ 210.509,76
Valor Líquido Pago: R$ 210.509,76
Histórico:
Pagamento referente ao Contrato de Repasse tem por objeto a execução do Projeto Nº 193176- Ministério da Cidadania/PRONAC