- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 17010082
Número:09080003
Valor Total do Empenho:R$ 16.783,20
Valor Total Liquidado:R$ 3.356,64
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.426,56
Número:09080003.004
Valor Total da Liquidação:R$ 3.356,64
Valor Total Liquidado:R$ 3.195,52
Pagamento de Restos a Pagar 17010082
Pago em: 17/01/2023Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa 58 - Serviços de Telecomunicações
Credor: V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP E SUPR DE INFORMATICA LTD (18.318.957/0001-46)
Valor Total: R$ 3.356,64
Valor do IRRF: R$ 161,12
Valor Líquido Pago: R$ 3.195,52
Histórico: