Dados do Empenho:

Número:09080003

Valor Total do Empenho:R$ 16.783,20

Valor Total Liquidado:R$ 3.356,64

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.426,56

Dados da Liquidação:

Número:09080003.004

Valor Total da Liquidação:R$ 3.356,64

Valor Total Liquidado:R$ 3.195,52

Pagamento de Restos a Pagar 17010082

Pago em: 17/01/2023

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 58 - Serviços de Telecomunicações

Credor: V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP E SUPR DE INFORMATICA LTD (18.318.957/0001-46)

Valor Total: R$ 3.356,64

Valor do IRRF: R$ 161,12

Valor Líquido Pago: R$ 3.195,52


Histórico: