- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 21050079
Número:11070048
Valor Total do Empenho:R$ 874.393,00
Valor Total Liquidado:R$ 874.393,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:11070048.018
Valor Total da Liquidação:R$ 1.800,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.778,40
Pagamento de Restos a Pagar 21050079
Pago em: 21/05/2024Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1569000000 - Outras Transferências do FNDE
Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-elemento de Despesa 24 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Credor: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA (30.607.801/0001-80)
Valor Total: R$ 1.800,00
Valor do IRRF: R$ 21,60
Valor Líquido Pago: R$ 1.778,40
Histórico:
NF 4331 REF OUT/2023