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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 21050154
Número:11070048
Valor Total do Empenho:R$ 874.393,00
Valor Total Liquidado:R$ 874.393,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:11070048.037
Valor Total da Liquidação:R$ 9.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 8.892,00
Pagamento de Restos a Pagar 21050154
Pago em: 21/05/2024Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1569000000 - Outras Transferências do FNDE
Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-elemento de Despesa 24 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Credor: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA (30.607.801/0001-80)
Valor Total: R$ 9.000,00
Valor do IRRF: R$ 108,00
Valor Líquido Pago: R$ 8.892,00
Histórico:
NF 4326 REF NOV/2023