Dados do Empenho:

Número:11070049

Valor Total do Empenho:R$ 299.730,00

Valor Total Liquidado:R$ 299.730,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:11070049.008

Valor Total da Liquidação:R$ 43.260,00

Valor Total Liquidado:R$ 42.740,88

Pagamento de Restos a Pagar 21050201

Pago em: 21/05/2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1569000000 - Outras Transferências do FNDE

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 24 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Credor: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA (30.607.801/0001-80)

Valor Total: R$ 43.260,00

Valor do IRRF: R$ 519,12

Valor Líquido Pago: R$ 42.740,88


Histórico:

NF 4266 REF OUT/2023