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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 21050205
Número:11070049
Valor Total do Empenho:R$ 299.730,00
Valor Total Liquidado:R$ 299.730,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:11070049.005
Valor Total da Liquidação:R$ 16.995,00
Valor Total Liquidado:R$ 16.791,06
Pagamento de Restos a Pagar 21050205
Pago em: 21/05/2024Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1569000000 - Outras Transferências do FNDE
Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-elemento de Despesa 24 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Credor: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA (30.607.801/0001-80)
Valor Total: R$ 16.995,00
Valor do IRRF: R$ 203,94
Valor Líquido Pago: R$ 16.791,06
Histórico:
NF 4254 REF OUT/2023