Dados do Empenho:

Número:28090008

Valor Total do Empenho:R$ 28.966,77

Valor Total Liquidado:R$ 25.006,77

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:28090008.002

Valor Total da Liquidação:R$ 3.857,90

Valor Total Liquidado:R$ 3.857,90

Pagamento de Restos a Pagar 30010071

Pago em: 30/01/2023

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 24 - Material p/ manutenção de bens imóveis

Credor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)

Valor Total: R$ 3.857,90

Valor Líquido Pago: R$ 3.857,90


Histórico: