Dados do Empenho:

Número:06090018

Valor Total do Empenho:R$ 4.024,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.024,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:06090018.001

Valor Total da Liquidação:R$ 4.024,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.975,71

Pagamento de Restos a Pagar 30010074

Pago em: 30/01/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Sub-elemento de Despesa 05 - Material de saúde para distribuição gratuita

Credor: CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI (13.414.166/0001-04)

Valor Total: R$ 4.024,00

Valor do IRRF: R$ 48,29

Valor Líquido Pago: R$ 3.975,71


Histórico: