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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 30010074
Número:06090018
Valor Total do Empenho:R$ 4.024,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.024,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:06090018.001
Valor Total da Liquidação:R$ 4.024,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.975,71
Pagamento de Restos a Pagar 30010074
Pago em: 30/01/2023Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Sub-elemento de Despesa 05 - Material de saúde para distribuição gratuita
Credor: CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI (13.414.166/0001-04)
Valor Total: R$ 4.024,00
Valor do IRRF: R$ 48,29
Valor Líquido Pago: R$ 3.975,71
Histórico: