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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 30010083
Número:06090019
Valor Total do Empenho:R$ 380.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 380.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:06090019.012
Valor Total da Liquidação:R$ 23.750,00
Valor Total Liquidado:R$ 23.465,00
Pagamento de Restos a Pagar 30010083
Pago em: 30/01/2023Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Sub-elemento de Despesa 36 - Material hospitalar
Credor: CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI (13.414.166/0001-04)
Valor Total: R$ 23.750,00
Valor do IRRF: R$ 285,00
Valor Líquido Pago: R$ 23.465,00
Histórico: