- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 30010085
Número:06090019
Valor Total do Empenho:R$ 380.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 380.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:06090019.004
Valor Total da Liquidação:R$ 34.010,00
Valor Total Liquidado:R$ 33.601,88
Pagamento de Restos a Pagar 30010085
Pago em: 30/01/2023Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Sub-elemento de Despesa 36 - Material hospitalar
Credor: CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI (13.414.166/0001-04)
Valor Total: R$ 34.010,00
Valor do IRRF: R$ 408,12
Valor Líquido Pago: R$ 33.601,88
Histórico: