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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 22030092
Número:04080003
Valor Total do Empenho:R$ 571.200,00
Valor Total Liquidado:R$ 314.731,20
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 45.481,80
Número:04080003.009
Valor Total da Liquidação:R$ 74.613,00
Valor Total Liquidado:R$ 73.717,64
Pagamento de Restos a Pagar 22030092
Pago em: 22/03/2023Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Sub-elemento de Despesa 36 - Material hospitalar
Credor: GB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA (10.782.385/0001-40)
Valor Total: R$ 74.613,00
Valor do IRRF: R$ 895,36
Valor Líquido Pago: R$ 73.717,64
Histórico:
NF 5372 REF DEZ/2022