Dados do Empenho:

Número:04080003

Valor Total do Empenho:R$ 571.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 314.731,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 45.481,80

Dados da Liquidação:

Número:04080003.009

Valor Total da Liquidação:R$ 74.613,00

Valor Total Liquidado:R$ 73.717,64

Pagamento de Restos a Pagar 22030092

Pago em: 22/03/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 36 - Material hospitalar

Credor: GB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA (10.782.385/0001-40)

Valor Total: R$ 74.613,00

Valor do IRRF: R$ 895,36

Valor Líquido Pago: R$ 73.717,64


Histórico:

NF 5372 REF DEZ/2022