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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 31050153
Número:06110074
Valor Total do Empenho:R$ 217.899,81
Valor Total Liquidado:R$ 217.899,81
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:06110074.003
Valor Total da Liquidação:R$ 2.003,81
Valor Total Liquidado:R$ 1.963,73
Pagamento de Restos a Pagar 31050153
Pago em: 31/05/2024Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Credor: DIMENSIONAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME (07.432.752/0001-70)
Valor Total: R$ 2.003,81
Valor do ISS: R$ 40,08
Valor Líquido Pago: R$ 1.963,73
Histórico:
NF 427 REF ABRIL/2024