Dados do Empenho:

Número:06110074

Valor Total do Empenho:R$ 217.899,81

Valor Total Liquidado:R$ 217.899,81

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:06110074.003

Valor Total da Liquidação:R$ 2.003,81

Valor Total Liquidado:R$ 1.963,73

Pagamento de Restos a Pagar 31050153

Pago em: 31/05/2024

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: DIMENSIONAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME (07.432.752/0001-70)

Valor Total: R$ 2.003,81

Valor do ISS: R$ 40,08

Valor Líquido Pago: R$ 1.963,73


Histórico:

NF 427 REF ABRIL/2024