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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 17010099
Número:15090006
Valor Total do Empenho:R$ 425.318,50
Valor Total Liquidado:R$ 264.172,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 161.146,50
Número:15090006.007
Valor Total da Liquidação:R$ 133.250,35
Valor Total Liquidado:R$ 126.854,34
Pagamento de Restos a Pagar 17010099
Pago em: 17/01/2023Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Sub-elemento de Despesa 22 - Material de limpeza e produtos de higienização
Credor: ICLEANPRO COMERCIO E SERVICOS LTDA (33.614.493/0001-09)
Valor Total: R$ 133.250,35
Valor do IRRF: R$ 6.396,01
Valor Líquido Pago: R$ 126.854,34
Histórico: