- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 20010018
Número:03010524
Valor Total do Empenho:R$ 140.994,45
Valor Total Liquidado:R$ 5.794,07
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 135.200,38
Número:03010524.023
Valor Total da Liquidação:R$ 4.381,88
Valor Total Liquidado:R$ 4.381,88
Pagamento de Restos a Pagar 20010018
Pago em: 20/01/2023Unidade Orçamentária 2002 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa 43 - Serviços de energia elétrica
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 4.381,88
Valor Líquido Pago: R$ 4.381,88
Histórico: