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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 18010131
Número:01060223
Valor Total do Empenho:R$ 927.840,26
Valor Total Liquidado:R$ 133.393,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 794.446,86
Número:01060223.006
Valor Total da Liquidação:R$ 60.425,05
Valor Total Liquidado:R$ 57.887,20
Pagamento de Restos a Pagar 18010131
Pago em: 18/01/2023Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa 50 - Serviço médico - hospitalar, odontológico e laboratorial
Credor: DAVITA UTR SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA (03.254.428/0001-59)
Valor Total: R$ 60.425,05
Valor do ISS: R$ 1.812,75
Valor do IRRF: R$ 725,10
Valor Líquido Pago: R$ 57.887,20
Histórico: